发票问题?
shanganren
3年前 · 发起提问525浏览
我们从事增值电信业务,我们与客户和供应商都是按月对账。比如8月发生业务,我们卖客户50万,我们给供应商45万。每月会根据业务对账单的金额向客户开具增值税专用发票,比如9月份会根据对账单50万向客户A开出50万的增值税专用发票,然后9月份也会给供应商B转账45万元的款,可是供应商B10月份才会就这45万给我们开票。 也就是我们当月开票出去,供应商次月才会开票给我们。这就导致我们的进项和销项总是差一个月。 而且我们当月开票就要算当月的收入,可是次月供应商才能给我们开具发票,也就是次月才能入账成本。导致当月利润表中利润太高,还产生了大额企业所得税。 1、请问老师这种情况在申报增值税和所得税的时候怎么处理? 2、10月就要申报这季的企业所得税了,可是我们属于9月的成本,10月供应商才能开票给我们,导致第三季度利润表上利润高于实际业务利润,请问申报表怎么填呢?
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何慧樱
3年前 · 回答了问题

增值税方面,要么要求供应商是当月付款当月开票,要么跟客户协商当月收款次月开票

企业所得税方面,你们可以预先确认成本,最终没能取得发票,在汇算清缴时做调整


提问者赞过
shanganren
3年前 · 发起追问
老师,增值税是一旦交了就不能退了是吗?哪怕以后进项税额等于或大于销项了?没收到发票会计上就能确认成本了吗?因为供应商要求必须是当月给他们付款,下月才给我们开票。所以当月没有收到成本票,做账也直接做成本?还是当月账上先挂“预付账款”,下月收到发票再转“主营业务成本”?那我10月申报企业所得税怎么处理呢,报送第二季度利润表时把没收到发票的成本加上?这成本发票跨月、12月份就跨年,不影响吗?
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