请问10月份的发票12月红冲了以后税局说要去营业厅修改增值税申报表,改了表二的未开具发票项,但是扣税的时候多扣了一笔。之后在电子税务局申请退税,把之前的所有税款都退了,但是现在多退,有什么办法解决呀?
lsy
3年前 · 发起提问467浏览
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李招斌
3年前 · 回答了问题

你好,税局那边应该会显示你的应交税款的,我的疑问是:发票红冲为什么会让你去大厅修改你的未开发票项次。

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lsy
3年前 · 发起追问
对的,税局那边就是让我去修改报表二然后在12月的表二填写负数,我是9%,开高了13%
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李招斌
3年前 · 回答了问题
税局是让你按照表中所示来的吗
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lsy
3年前 · 发起追问
是的,倒着来,所以现在已经把10月的报表改了,老师请问有办法解决吗
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李招斌
3年前 · 回答了问题
税局这样的思路也可行,你的税款并没有少交啊
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