一般纳税人进项税发票事宜?
fanfan fan
3年前 · 发起提问257浏览
老师,我们公司现在没有销项,不需要抵扣进项,那取得的增值税专用发票可以先不认证抵扣吗,先计入应交税费-应交增值税(待抵扣认证税额),等有销项时再认证抵扣增值税,这样可以吗?
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何慧樱
3年前 · 回答了问题

可以暂不认证进项发票

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何慧樱
3年前 · 回答了问题
是先计入应交税费-应交增值税(待证进项税)科目
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fanfan fan
3年前 · 发起追问
老师,那要是到年底之前还没有销项取得,可以一直挂着应交税费-待抵扣进行税额吗,等到需要抵扣增值税时再认证。还是先认证了作为留抵税额下一年度再抵扣,认证了留抵税额可以留到下年再抵扣吗?
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何慧樱
3年前 · 回答了问题
有销项时再认证今年取消了认证的期限了
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fanfan fan
3年前 · 发起追问
好的,那老师我们取得了专票不是我们员工自己开的,也不知道谁开的也没有见到过票,可以在发票平台选择认证不抵扣操作吗?也就不入账了
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何慧樱
3年前 · 回答了问题
认证了就有进项了,没有销项的话,就产生留底税额了
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fanfan fan
3年前 · 发起追问
那就是先不要认证,等到有销项时再进行认证。要是先认证了取得不了销项就会有留抵税额,是这个意思吧老师
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何慧樱
3年前 · 回答了问题
是的
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*老师解答仅代表老师个人观点,不代表平台观点
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