收到旧固定资产如何做账?
小企业会计准则,文化旅游公司,国企
管理影院(影院国有)。2020.12月接手前影院用过的电脑,打印机等价值2万余(2016年事业单位购置,一直没有付款),这批电脑等,前影院也没有付款,该影院将以前经营剩下的钱都转我公司后,我公司同意支付2万余的费用,故电脑付款的发票开我公司名称,并由我公司支付。
1.该批电脑等,公司支付时,分录为借:固定资产 贷:银行存款对吗?
2.这些固定资产实际上是旧的,不值这么多钱了,我该怎样做账?税务上怎样处理?(比如计提折旧 )
2.2020年12月入的旧固定资产,在2020年度汇算清缴时该怎样做?