注册会计师试题
搜索
APP
登录
题目
下列有关财务报表审计与内部控制审计的共同点的说法中,正确的有( )。
A: 两者识別的重要账户、列报及其相关认定相同
B: 两者了解和测试内部控制设计和运行有效性的审计程序类型相同
C: 两者测试内部控制运行有效性的范围相同
D: 两者的审计报告意见类型相同
多选题
有疑问?求助专家解答吧。
添加老师咨询
下载会计APP
答案解析
无
答案选 AB
登录查看答案
相关题目
1、下列有关财务报表审计与内部控制审计的共同点的说法中,正确的有()
2、下列有关财务报表审计与内部控制审计的共同点的说法中,正确的有()
3、【多选题】下列有关财务报表审计与内部控制审计的共同点的说法中,正确的有( )。
4、【多选题】下列有关财务报表审计与内部控制审计的共同点的说法中,正确的有( )。
5、【多选题】下列有关财务报表审计与内部控制审计的共同点的说法中,正确的有( )(...
6、下列有关财务报表审计与内部控制审计的共同点的说法中,正确的有( &nbs...
7、下列有关财务报表审计与内部控制审计的共同点的说法中,正确的有(  ...
8、下列有关财务报表审计与内部控制审计的共同点的说法中,正确的有( )。
9、下列有关财务报表审计与内部控制审计的共同点的说法中,正确的有( )。
10、下列有关财务报表审计与内部控制审计的共同点的说法中,正确的有( )。
猜你喜欢
2020年注册会计师(CPA)考试《审计》真题回忆
2020年10月27日
2024年内蒙古高级经济师职称评审工作通知,速看!
2024年05月24日
注册会计师:《审计》科目,重大错报风险知识点
2020年04月01日
2020年注册会计师(CPA)考试《会计》真题回忆
2020年10月27日
CMA必备知识点:内控的参与者和手段措施
2022年02月15日
北京高级经济师职称评审参评需要满足哪些条件?
2024年03月20日
CMA管理会计经典例题:内部审计
2022年02月15日
最新!2024年宁夏高级经济师职称评审申报通知
2024年05月08日
宁夏2024年高级经济师职称评审申报通知
2024年05月16日
康美药业发布年报:净亏损46.6亿!2020年续聘立信!审计费800万!
2020年06月18日