题目
以下关于付款的内部控制相关的说法中,错误的是( )

A: 办理付款交易时,严格审核采购发票.结算凭证.验收证明等相关凭证的真实性.完整性.合法性及合规性

B: 建立预付账款和定金的授权批准制度

C: 由专人按约定付款日期.折扣条件等管理应付款项

D: 定期与供应商核对应付账款.应付票据.预付款项等往来款项,如有不符,应及时调整

单选题
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答案解析
定期与供应商核对应付账款.应付票据.预付款项等往来款项。如有不符,应查明原因,及时处理,而非及时调整,D错误。
答案选 D
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