注册会计师试题
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题目
下列有关财务报表审计与内部控制审计的共同点的说法中,错误的有( )
A: 两者识别的重要账户、列报及其相关认定相同
B: 两者的审计报告意见类型相同
C: 两者了解和测试内部控制设计和运行有效性的审计程序类型相同
D: 两者测试内部控制运行有效性的范围相同
多选题
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答案解析
选项B错误,企业内部控制审计意见包括无保留意见、否定意见和无法表示意见三种类型,没有保留意见;选项D错误,在财务报表审计中,如果预期不信赖内部控制,可以不实施控制测试,不测试内部控制的有效性。在内部控制审计中,注册会计师应当针对所有重要账户和列报的每一个相关认定获取控制设计和运行有效性的审计证据,以便对内部控制整体的有效性发表审计意见。
答案选 BD
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