题目

以下关于内部审计说法中,恰当的是(  )。

A: 对被审计单位的重大错报风险的评估,注册会计师应当利用内部审计工作

B: 对被审计单位会计政策和会计估计的评估,注册会计师应该利用内部审计工作

C: 如果注册会计师拟不利用内部控制,则无需考虑内部审计活动

D: 注册会计师应当阅读与拟利用的内部审计工作相关的内部审计报告

单选题
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答案解析

A选项,注册会计师不一定要利用的内审的工作。B选项,注册会计师在评估被审计单位的会计政策时不应利用内审工作。C选项,注册会计师应当考虑内部审计活动及其在内部控制中的作用,以评估财务报表重大错报风险及其对注册会计师审计程序的影响。

答案选 D
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