注册会计师试题
搜索
APP
登录
题目
如果被审计单位未纠正注册会计师在上一年度审计时识别出的值得关注的内部控制缺陷,注册会计师在执行本年度审计时,下列做法中,正确的是( )。
A: 、在制定审计计划时予以考虑,不再与管理层沟通
B: 、以书面形式再次向治理层通报
C: 、在审计报告中增加强调事项段予以说明
D: 、在审计报告中增加其他事项段予以说明
单选题
有疑问?求助专家解答吧。
添加老师咨询
下载会计APP
答案解析
【解析】注册会计师应当以书面形式及时向治理层通报审计过程中识别出的值得关注的内部控制缺陷,选项B正确.
答案选 B
登录查看答案
相关题目
1、【单选题】如果被审计单位未纠正注册会计师在上一年度审计时识别出的值得关注的内部控制缺...
2、如果被审计单位未纠正注册会计师在上一年度审计时识别出的值得关注的内部控制缺陷,注册会...
3、如果被审计单位未纠正注册会计师在上一年度审计时识别出的值得关注的内部控制缺陷,注册会...
4、如果被审计单位未纠正注册会计师在上一年度审计时识别出的值得关注的内部控制缺陷,注册会...
5、如果被审计单位未纠正注册会计师在上一年度审计时识别出的值得关注的内部控制缺陷,注册会...
6、如果被审计单位未纠正注册会计师在上一年度审计时识别出的值得关注的内部控制缺陷,注册会...
7、如果被审计单位未纠正注册会计师在上一年度审计时识别出的值得关注的内部控制缺陷,注册会...
8、如果被审计单位未纠正注册会计师在上一年度审计时识别出的值得关注的内部控制缺陷,注册会...
9、如果被审计单位未纠正注册会计师在上一年度审计时识别出的值得关注的内部控制缺陷,注册会...
10、如果被审计单位未纠正注册会计师在上一年度审计时识别出的值得关注的内部控制缺陷,注册会...
猜你喜欢
内部控制审计的对象是
2022-07-19 16:02:08
内部审计和内部控制的联系是什么
2023-01-03 15:06:48
内部审计控制的主要作用是什么
2023-01-03 14:59:41
注册会计师证几年一审?一年一审!
2024-12-06 16:46:00
企业在什么情况下要做审计
2023-11-29 17:22:57
业务循环中的内部控制培训课程
2023-08-23 14:16:37
CMA考试必背知识点:内部控制
2022-02-18 15:47:48
注册会计师在各个工作单位的薪资是怎么样的?
2020-08-04 17:55:41
cpa会计时间分配是怎样的?各科目怎么备考?
2024-08-20 09:53:32
临海市万信会计事务所及2名签字注会师被暂停执业一年
2019-11-27 09:42:22