注册会计师试题
搜索
APP
登录
题目
下列注册会计师了解到的被审计单位规定的与存货验收相关的内部控制中,不恰当的是( )。
A: 内部控制的总体目标是所有收到的商品都已得到记录
B: 使用卖方发票是一项基本的内部控制措施
C: 应当设置独立的验收部门负责验收商品
D: 验收部门将验收报告送至会计部门并运送商品至请购部门
单选题
有疑问?求助专家解答吧。
添加老师咨询
下载会计APP
答案解析
【解析】在存货验收环节,使用验收报告单是一项基本的内部控制措施。
答案选 B
登录查看答案
相关题目
1、下列注册会计师了解到的被审计单位规定的与存货验收相关的内部控制中,不恰当的是(&nb...
猜你喜欢
内部控制审计的对象是
2022-07-19 16:02:08
内部审计和内部控制的联系是什么
2023-01-03 15:06:48
内部审计控制的主要作用是什么
2023-01-03 14:59:41
内部审计的沟通的技巧有哪些
2023-01-03 15:14:13
业务循环中的内部控制培训课程
2023-08-23 14:16:37
内部审计的主要内容
2022-07-07 17:11:14
风险导向的内部审计实务课程
2023-09-04 11:22:43
财务管理中的风险预防与成本控制
2023-09-27 15:22:14
成本控制相关问题的解决策略
2023-11-06 19:49:36
会计审计中的识假之道:从技术到策略
2024-03-27 15:11:31