注册会计师试题
搜索
APP
登录
题目
【1200326】注册会计师了解与货币资金相关的内部控制的程序通常包括询问参与货币资金业务活动的被审计单位人员。( )
A: 正确
B: 错误
判断题
有疑问?求助专家解答吧。
添加老师咨询
下载会计APP
答案解析
【解析】注册会计师通常实施以下程序,以了解与货币资金相关的内部控制∶ (1)询问参与货币资金业务活动的被审计单位人员,如销售部门、采购部门和财务部门的员工和管理人员。 (2)观察货币资金业务流程中特定控制的执行,例如观察被审计单位的出纳人员如何进行现金盘点。 (3)检查相关文件和报告,例如检查银行余额调节表是否恰当编制以及其中的调节项是否经会计主管的恰当复核等。 (4)实施穿行测试,即追踪货币资金业务在财务报告信息系统中的处理过程。
答案选 A
登录查看答案
相关题目
1、【0900624】注册会计师了解销售与收款循环的业务活动和相关内部控制的程序通常包括...
2、【1200228】注册会计师可以通过检查银行余额调节表是否恰当编制以及其中的调节项是...
3、注册会计师用以了解被审计单位与货币资金有关的内部控制时,不应实施的程序是( ...
4、【0900521】注册会计师了解销售与收款循环的业务活动和相关内部控制的程序通常包括...
5、(四)2009年1月10日,李海和王健签订《关于成立国利税务师事务所普通合伙协议》,...
6、(四)2009年1月10日,李海和王健签订《关于成立国利税务师事务所普通合伙协议》,...
7、A注册会计师负责审计甲公司2012年财务报表。了解甲公司货币资金相关内部控制后识别到...
8、A注册会计师负责审计甲公司2012年财务报表。了解甲公司货币资金相关内部控制后识别到...
9、以下各项中,不属于注册会计师了解货币资金内部控制的审计程序的是( )
10、以下各项中,不属于注册会计师了解货币资金内部控制的审计程序的是( &nb...
猜你喜欢
康美药业发布年报:净亏损46.6亿!2020年续聘立信!审计费800万!
2020年06月18日
审计机构是否可以代理记账?
2021年03月24日
2020年ACCA高频考点解析:宏观经济目标和宏观经济政策
2020年08月12日
2024年英国爱丁堡龙比亚大学MBA国际硕士招生简章一览!最新整理
2024年04月15日
2024年中级经济师《金融》考试大纲!
2024年05月13日
财政部就金融企业财务规则征求意见
2019年11月18日
紧急通知!审计准则大变,职业怀疑被重点强调,审计必须重新学习!
2019年11月08日
2024年中级经济师《经济基础知识》考试大纲!
2024年05月13日
《初级会计实务》不定项选题练习,附考点总结
2021年05月28日
会计人员必备基础知识有哪些?
2021年07月13日