题目
被审计单位设计的下列关于货币资金的内部控制中,错误的是( )。

A: 对重要的货币资金支出业务,实行集体决策审批

B: 现金收入当日存入银行,未经财务主管批准不得坐支

C: 指定财务经理保管财务专用章,办理相关业务中使用的个人名章由其出纳员保管

D: 指定独立人员每月核对银行账户,编制银行存款余额调节表

单选题
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答案解析

【考点】货币资金审计概述

【解题思路】掌握货币资金内部控制相关知识点

【具体解析】
坐支现金须经开户银行同意,而不是由财务主管批准,选项B错误,当选。
选项A是授权审批活动;选项C属于对印章的管理要求;选项D属于对银行存款的管理要求。

答案选 B
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