注册会计师试题
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在执行集团公司内控审计时,对内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列各项中正确的有()
A: 亲自进行相关测试而非利用他人工作
B: 在接近评价基准日的时间测试内部控制
C: 选择更多的子公司进行控制测试
D: 增加相关的内部控制测试量
多选题
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答案解析
选项A,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,集团项目组应亲自测试相关内部控制而非利用他人工作,当选; 选项B,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程(风险高),注册会计师应在接近内部控制评价基准日的时间测试内部控制,当选; 选项C,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程(风险高),注册会计师应选择更多的子公司进行内部控制测试,当选; 选项D,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程(风险高),注册会计师应增加相关内部控制的控制测试量,当选。
答案选 ABCD
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