题目
以下各项中,不属于注册会计师了解货币资金内部控制的审计程序的是(  )

A: 询问采购部门的员工和管理人员

B: 观察被审计单位出纳人员如何进行现金盘点

C: 选取一笔已收款的银行借款,追踪该笔交易从借款预算审批直至收到银行借款的整个过程

D: 实施分析程序,评价被审计单位银行存款应收利息是否适当

单选题
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答案解析
了解内部控制时不能使用分析程序,选项D属于实质性分析程序。
答案选 D
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