题目
以下各项中,不属于注册会计师了解货币资金内部控制的审计程序的是( )。

A: 询问财务部门的员工和管理人员

B: 观察被审计单位出纳人员如何进行现金盘点

C: 选取一笔已收款的银行借款,追踪该笔交易从借款预算审批直至收到银行借款的整个过程

D: 实施分析程序,评价被审计单位银行存款应收利息是否适当

单选题
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答案解析

【考点】货币资金的审计概述—涉及的主要业务活动

【解题思路】掌握了解货币资金相关内部控制使用的审计程序。

【具体解析】了解内部控制程序有:询问、观察、检查和穿行测试。
选项A属于询问程序;选项B属于观察程序;选项C属于穿行测试。
选项D,使用的是分析程序,不属于了解内部控制所实施的程序。

答案选 D
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