题目

由于内部控制的固有局限性,以下选项中表述正确的有( )

A: 无论如何设计和执行内控,只能对财务报告的可靠性提供合理保证

B: 无论评估的控制风险多低,都不能仅依赖内部控制而不实施实质性程序

C: 无论如何设计和执行内控,都不能保证管理层一定不会舞弊

D: 无论评估的控制风险多高,都应当实施控制测试

多选题
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答案解析

【考点】了解被审计单位的内部控制—内部控制的局限性

【具体解析】选项D错误,如果注册会计师认为被审计单位的内部控制很差,以至于拟不信赖内部控制,则可以不实施控制测试。

答案选 ABC
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