题目

被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是( )。

A: .大额支付须办理支票转账

B: .登记现金日记账人员应与现金出纳职责分离

C: .现金折扣需经过审批

D: .出纳员每日盘点库存现金并与账面现金余额核对

单选题
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答案解析

登记现金日记账属于出纳员的职责范围。

答案选 B
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