题目
被审计单位设计的下列关于货币资金的内部控制中,注册会计师认为存在重大缺陷的是( )。

A: 对重要的货币资金支出业务.实行集体决策审批

B: 现金收入当日存入银行,未经财务主管批准不得坐支

C: 指定专人保管财务专用章,签发支票的个人名章由其本人保管

D: 指定独立人员每月核对银行账户,编制银行存款余额调节表

单选题
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答案解析

【考点】货币资金审计概述

【答案】B

【难易程度】★★

【解析】坐支现金须经开户银行同意,不能由财务主管批准。
答案选 B
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