题目
注册会计师在测试被审计单位的现金收款内部控制时,不必实施的程序是( )

A: 检查现金日记账的收入金额是否正确

B: 核对现金收款凭证与应收账款明细账是否相符

C: 核对实收金额与销货发票是否一致

D: 检查收款授权批准手续是否符合规定

单选题
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答案解析

【考点】库存现金审计

【答案】D

【难易程度】★★

【解析】D:收款无需审批,审批时付款业务的重要内部控制。
答案选 D
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