题目
如果认为内部控制存在一项或多项重大缺陷,除非审计范围受到限制,注册会计师应当对内部控制发表( )

A: 无保留意见的审计报告

B: 保留意见的审计报告

C: 无法表示意见的审计报告

D: 否定意见的审计报告

单选题
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答案解析

【解析】当内部控制存在重大缺陷时的处理,如果认为内部控制存在一项或多项重大缺陷,除非审计范围受到限制,注册会计师应当对内部控制发表否定意见的审计报告。如果审计范围受到限制,注册会计师应当解除业务约定或出具无法表示意见的内部控制审计报告。


答案选 D
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